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39 Jueves 23 de marzo de 1995 Hace del conocimiento público sus Estados Financieros de acuerdo al Artículo No. 143 de la Ley No. 1552 y sus reformas. i BANCO INTERFIN BANCO INTERFIN BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 (Expresado en colones sin céntimos)
Nota 3 2, 501, 765, 431 1, 102, 261, 576 13, 311, 335, 255 ACTIVO Disponibilidades Inversiones temporales Cartera de crédito: Créditos vigentes Créditos vencidos Créditos en cobro judicial Productos por cobrar por cartera de crédito (Estimación para incobrables de créditos)
12, 415, 792. 992 725, 067, 545 62, 246, 861 246, 354, 225 138, 126, 368. Apartade 1026 1000 San Coca Tel 2004 Ceciliano Compañía Coope Lernational Coopers Lybrand Und was one Damer 70. PO Box 1216 Merida 2002 716 Otras cuentas por cobrar Bienes realizables Inversiones permanentes Bienes de uso Otros activos 248, 358, 686 26, 123, 659 730, 374, 764 39, 842, 028 56. 783, 605 INFORME DE LOS CONTADORES PUBLICOS INDEPENDIENTES TOTAL DEL ACTIVO 18, 016, 845, 004 la Auditoría General de Entidades Financieras y a los Señores Accionistas del Banco Interfin Hemos auditado el balance de situación del Banco Interfin al 31 de diciembre de 1994, y los estados de resultados, de cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo que le son relativos por el año que terminó en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración del banco. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre esos estados financieros con base en nuestra auditoría.
PASIVO Obligaciones con el público Obligaciones con el Banco Central de Costa Rica Otras obligaciones financieras Otras cuentas por pagar y provisiones Otros pasivos 11, 235, 517, 278 1, 481, 517, 907 3, 478, 041, 571 211. 369, 701 3, 011. 540 TOTAL DEL PASIVO 16, 409, 457, 997 750. 000. 000 360, 000, 000 Nuestra auditoría fue practicada de acuerdo con las rmas de auditoría generalmente aceptadas las cuales requieren de una adecuada planeación y ejecución con el objeto de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores significativos. Una auditoría incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respalda los montos y las divulgaciones contenidas en los estados financieros. Además, una auditoría incluye la evaluación de los principios de contabilidad aplicados y de las estimaciones importantes hechas por la administración del Banco Interfin así como la evaluación general de la presentación de los estados financieros. Consideramos que la auditoría efectuada constituye una base razonable para nuestra opinión.
PATRIMONIO Capital social Aportes patrimoniales no capitalizados Ajustes al patrimonio Reservas patrimoniales Resultados de períodos anteriores Resultado del período 192, 712, 461 100. 522 304, 574, 024 TOTAL DEL PATRIMONIO 607, 387, 007 TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO 18. 016, 845, 004 Cuentas contingentes c 866, 412, 915 Los estados financieros que se acompañan, fueron preparados de conformidad con las disposiciones prescritas en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, y con las normas y disposiciones establecidas por la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF) y por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, las cuales, en cumplimiento de esas leyes, difieren en ciertos aspectos de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
Cuentas de orden por fideicomisos 627, 450, 631 Otras cuentas de orden 48. 580. 216. 259 En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos la situación financiera del Banco Interfin al 31 de diciembre de 1994, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y los flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con las bases contables descritas en el párrafo anterior.
Clawan tu pland Chan kauh Dr. Luis Liberman Lic. Rolando Soto Sr. Marco Chaves Gerente General Auditor Interno Contador co: Coco cos CC COSTA RICA aana La Administración del Banco Interfin es la responsable del cumplimiento de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, así como las disposiciones de carácter financiero y contable dictados por la Auditoría General de Entidades Financieras y por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros antes mencionados no contienen errores importantes, efectuamos pruebas para determinar el cumplimiento de las disposiciones antes citadas. No obstante, el objetivo de nuestra auditoría no fue el emitir una opinión sobre el cumplimiento general de tales disposiciones.
Timbre de Ley 6614 adherido y cancelado en el original 2:03: 50 50 50 50. 50 50. COLONES Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros Los resultados de nuestras pruebas indican que, con respecto a las partidas examinadas, el Banco Interfin ha cumplido en todos los aspectos importantes con las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior. Con respecto a las partidas no examinadas, nada llamó nuestra atención que nos hiciera pensar que el Banco Interfin ha incumplido, en forma significativa, con tales disposiciones Este informe de los contadores públicos independientes es únicamente para publicación, de conformidad con las instrucciones de la AGEF; en nuestra opinión, los estados financieros y las revelaciones condensadas que se adjuntan están adecuadamente presentadas en relación con los estados financieros y revelaciones de los cuales se derivan.
Denhaus lis Timbre de Ley 6663 por 1, 000 adherido y cancelado en el original COTARTA Lic. Carlos Ceciliano CPA No. 192 Póliza 34252, vence: 30 de setiembre de 1995 de febrero de 1995 Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.
Este documento no posee notas.